কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের বাজেট
বাজেট ২০১৫-১৬ সাল
বিবরন | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (২০১৪-১৫) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০১৫-১৬) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৬-১৭) | |
অংশ-১
| রাজস্ব হিসাব |
|
|
|
মোট প্রাপ্তি | ১,৭১,৮৪,৭৩৭/- | ২,৪১,৮৫,১৭৬/- | ২,৬০,১২,০০০/- | |
বাদ রাজস্ব ব্যয় | ৪৪,৮৬,১৫৭/- | ৫৬,৮৫,১৭৬/- | ১,৫২,০১,৭০০/- | |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত (ক) | ১,২৬,৯৮,৫৮০/- | ১,৮৫,০০,০০০/- | ১,০৮,১০,৩০০/- | |
অংশ-২
| উন্নয়ন হিসাব উন্নয়ন অনুদান হাট-বাজারের ১০%- | ৭৪,৪৮,০০০/- -- | ৭৪,২৪,০০০/- -- | ১,২০,০০,০০০/- ২৮,০৭,০০০/- |
অন্যান্য অনুদান ও চাদাঁ | -- | -- | -- | |
মোট (খ) | ৭৪,৪৮,০০০/- | ৭৪,২৪,০০০/- | ১,৪৮,০৭,০০০/- | |
মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) | ১,৩৩,১০,০৮৭/- | ২,০১,২২৫৮০/- | ৩,৩৩,০৭,০০০/- | |
বাদ উন্নয়ন ব্যয় | ১,৩৩,১০,০৮৭/- | ২,০১,২২৫৮০/- | ৩,৩৩,০৭,০০০/- | |
সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি | =নাই= | =নাই= | =নাই= | |
যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই ) ( রাজস্ব উদ্বৃত্ত+উন্নয়ন উদ্বৃত্ত) | =নাই= | =নাই= | =নাই= | |
সমাপ্তি জের (ক+খ) | ১,৩৩,১০,০৮৭/- | ২,০১,২২৫৮০/- | ৩,৩৩,০৭,০০০/- |
ফরম-খ
(বিধি ৩ এবং আইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্ঠব্য )
কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের বাজেট
অর্থ বছরঃ ২০১৫-১৬
অংশ-১-রাজস্ব হিসাব প্রাপ্ত আয়
প্রাপ্তির বিবরন | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১৪-১৫) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৫-১৬) | পরবর্তী বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট (২০১৬-১৭) |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১। পূর্ববর্তী বছরের আগত জের | ১১,৯৮,৪৫০/- | -- | -- |
০২। হাট-বাজার হতে ইজারালদ্ধ আয়(৪১%) | ৯৪,১১,১১৫/- | ৮৩,১১,৯৪৭/- | ৭৩,৯০,০০০/- |
০৩। উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ী / অফিস ভাড়া হতে আয় | ৪,৫৫,৩৬৫/- | ১০,০৯,২৪৩/- | ৬,০০,০০০/- |
০৪। বিভিন্ন আরোপিত ফি | ৬২৫/- | -- | ২,০০০/- |
০৫। ভুমি উন্নয়ন কর (২%)বাবদ প্রাপ্ত আয় | -- | ১২,৭৮,২৭২/- | ১৪,০০,০০০/- |
০৬। ভূমি হস্তান্তর কর (১%) বাবদ প্রাপ্ত আয় | -- | ১,৩১,১৫,৭৩৮/- | ১,৬০,০০,০০০/- |
০৭। পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্য অন্য যে কোন প্রাপ্ত | ২১,৩৮০/- | -- | ২০,০০০/- |
০৮। সরকারী নির্দেশে প্রাপ্ত অনান্য আয়ের উৎস্য হতে আয় | ৫৮,১৮,০০০/- | -- | -- |
০৯। উপজেলা পরিষদের টেন্ডার / সিডিউল বিক্রয়লদ্ধ অর্থ | ২,৭৯,৮০২/- | ৪,৬৯,৯৮৪/- | ৬,০০,০০০/- |
মোট রাজস্ব প্রাপ্তি (১+৯) | =১,৭১,৮৪,৭৩৭/- | ২,৪১,৮৫,১৭৬/- | ২,৬০,১২,০০০/-
|
কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের বাজেট
অর্থ বছরঃ ২০১৫-১৬ (অংশ-১-রাজস্ব হিসাব ব্যয়)
ব্যয়ের খাত | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১৪-১৫) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৫-১৬) | পরবর্তী বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট (২০১৬-১৭) |
০১। সাধারন সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিকঃ ক) সম্মানী ভাতা - | ৬,৮৬,০০০/-
| ৮,৭৭,৫৮০/- | ৭,০০,০০০/- |
খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা- | -- | -- | -- |
১) পরিষদ কর্মচারী (এম,এল,এস,এস/মালি/ নৈশপ্রহরী) | ১,৮৫,১২০/- | ১,৯০,৮২৪/- | ২,০০,০০০/- |
২) দায়যুক্ত ব্যয় -সরকারী কর্মচারী সর্ম্পকিতু ইউ,পি সচিব/গ্রামপুলিশ | ১৯,৯৬,২৭২/- | ২৮,৬৯,২৫৩/- | ৩০,০০,০০০/- |
গ) অনান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় -(অফিস সরজ্ঞাম/আসবাবপত্র) | ২,৭২,৬১৩/- | ১,৫০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
ঘ) আনুতোষিত তহবিলের স্থানান্তর - | -- | -- | -- |
ঙ) যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী - | ৭৫,৩৩০/- | ৩৪,৫৫৯/- | ৫০,০০০/- |
০২। কর আদায়ের জন্য ব্যয়ঃ (ভ্যাট/ আয়কর জমা) | ৬১,৭১০/- | ৩০,৪৬৯/- | ৫০,০০০/- |
০৩। অনান্য ব্যয়ঃ ক) টেলিফোন - | ৮,২৭০/- | ৭,১৩৫/- | ১০,০০০/- |
খ) বিদ্যুৎ বিল - | ১,৬৭,৫২৩/- | ২,১০,৭৬৬/- | ৩,০০,০০০/- |
গ) পৌর কর (ইউনিয়ন ট্যাক্স )- | ৪২,০৯৮/- | ৪২,০৯৮/- | ৪৫,০০০/- |
ঘ) গ্যাস বিল - | -- | -- | -- |
ঙ) পানির বিল - |
| -- | -- |
চ) ভূমি উন্নয়ন কর - | ৬,৬৮৪/- | -- | ৬,৭০০/- |
ছ) আভ্যন্তরীন অডিট ব্যয় - | -- | -- | -- |
জ) মামলা খরচ - | -- | -- | ১,০০,০০০/- |
ঝ) আপ্যায়ন ব্যয় - | ৫৪,৭০০/- | ৬৩,৯৬০/- | ৩,৬০,০০০/- |
ঞ)রক্ষনাবেক্ষন এবং সার্ভিসের জন্য ব্যয়- (বাসাবাড়ী মেরামত/ সীমানা প্রাচীর ) | ৪,৮৫,৬৯৮/- | ৬,৭০,০০০/- | ৩০,০০,০০০/- |
ট) অনান্য পরিশোধযোগ্য কর /বিল - (ইন্টারনেট/সংবাদপত্র বিজ্ঞপ্তি /সিডিউল) | ৩,৭৪,৬২৯/- | ১,৬০,৪১৬/- | ৩,০০,০০০/- |
ঠ) আনুসাঙ্গিক ব্যয় - | ২৪,০০০/- | ২৪,০০০/- | ৬০,০০০/- |
০৪। কর আদায় খরচঃ বিভিন্ন রেজিষ্ট্রার,ফরম,রশিদ বহি ইত্যাদি মুদ্রন | ৫১০/-
| ১১,৬৫৬/- | ২০,০০০/- |
০৫। বৃক্ষ রোপন এবং রক্ষনাবেক্ষনঃ | -- | -- | ১০,০০,০০০/- |
০৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদানঃ (উপজেলা এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান / ক্লাব অনুদান) | -- | ২৪,৩৯০/- | ৩০,০০,০০০/- |
০৭। জাতীয় দিবস উদযাপনঃ | ২০,০০০/- | ৮৫,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
০৮। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিঃ | -- | -- | ৫,০০,০০০/- |
০৯। জরুরী ত্রান (অপ্রত্যাশিত খাত ): | ২৫,০০০/- | ২,৩৩,০৭০/- | ১৫,০০,০০০/- |
১০। রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসেবে স্থানান্তর | ১,২৬,৯৮,৫৮০/- | ১,৮৫,০০,০০০/- | ১,০৮,১০,৩০০/ |
মোট রাজস্ব ব্যয় (১+১০) | ১,৭১,৮৪,৭৩৭/- | ২,৪১,৮৫,১৭৬/- | ২,৬০,১২,০০০/- |
কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের বাজেট
অর্থ বছরঃ ২০১৫-১৬
অংশ-২-উন্নয়ন হিসাব প্রাপ্তি
প্রাপ্তির বিবরন | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১৪-১৫) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৫-১৬) | পরবর্তী বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট (২০১৬-১৭) |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১। অনুদান (উন্নয়ন) | ৭৪,৪৮,০০০/- | ৭৪,২৪,০০০/- | ১,২০,০০,০০০/- |
ক) সরকার | -- | -- | -- |
খ) অন্যান্য উৎস্য (যদি থাকে) * হাটবাজারের ইজারালদ্ধ আয়ের ১০% * যানবাহন জ্বালানী বাবদ * পরিষদ কর্মচারীদের বেতন * গভর্ন্যান্স প্রোগ্রাম |
-- -- -- -- |
-- -- -- -- |
২৮,০৭,০০০/- -- -- -- |
০২। স্বেচ্ছা প্রনোদিত চাঁদা | -- | -- | -- |
০৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত | ৫৮,৬২,০৮৭/- | ১,২৬,৯৮,৪৮০/- | ১,৮৫,০০,০০০/- |
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব) (১+৩) | ১,৩৩,১০,০৮৭/- | ২,০১,২২,৪৮০/- | ৩,৩৩,০৭,০০০/- |
কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের বাজেট
অর্থ বছরঃ ২০১৫-১৬
(অংশ-২-উন্নয়ন হিসাব ব্যয় )
খাত | ব্যয় বিবরন | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১৪-১৫) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৫-১৬) | পরবর্তী বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট (২০১৬-১৭) |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১। কৃষি ও সেচ
| ক) কৃষি ও সেচ | ৮,৯২,৭৬০/- | ৯,২৭,২০০/- | ১২% =৩৯,৯৬,৮৪০/- |
খ) মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ | ৭,৭০,৬৪০/- | ৭,০০,০০০/- | ৭%=২৩,৩১,৪৯০/- | |
গ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প | ৫,৭০,৬৪০/- | ৬,০০,০০০/- | ৫%=১৬,৬৫,৩৫০/- | |
২। বস্তুগত অবকাঠামো | ক) পরিবহন ও যোগাযোগ
| ২০,৮৫,৪৪০/- *৫৩,১৬,৮৫৬/- | ২১,০০,০০০/- *১,২৬,১০,০০০/- | ২৫%=৮৩২৬,৭৫০/- |
খ) গৃহ নির্মান ও বস্তুগত পরিকল্পনা | --
| -- | ৫%=১৬,৬৫,৩৫০/- | |
গ) জনস্বাস্থ্য | ৮,৯৩,৭৬০/- | ৮,৬৯,৬০০/- | ১১%=৩৬,৬৩,৭৭০/- | |
৩। আর্থ- সামাজিক অবকাঠামো | ক) শিক্ষার উন্নয়ন
| ৫,৫৮,০০০/- *৭,১১১/- | ৬,২৭,০০০/- | ১২%=৩৯,৯৬,৮৪০/- |
খ) স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যান | ১১,১৭,০০০/- | ১১,০০,০০০/- | ১০%=৩৩,৩০,৭০০/- | |
গ) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | ৫,৫৮,৬০০/- *২,৯৩,১০৫/- | ৫,০০,০০০/- | ৮%=২৬,৬৪,৫৬০/- | |
ঘ) বিবিধ | -- | -- | ৫%=১৬,৬৫,৩৫০/- | |
| সর্বমোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব ) (১+৩) | ১,৩০,৬৫,০৭২/- | ২,০০,৩৪,০০০/- | ১০০%= ৩,৩৩,০৭,০০০/- |